会计的职责(精品17篇)
发表时间:2022-07-20会计的职责(精品17篇)。
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岗位职责:
1、负责日常财务核算、会计凭证、应收应付款项记账等工作;
2、及时编制财务报表,真实、准确地对财务报表进行分析;
3、负责固定资产的管理和盘点工作,保证资产的准确性、完整性;
4、负责处理税务事项,及时办理纳税申报;
5、按照公司财务制度,做好资金收支审核与监督,做好费用稽核。
任职要求:
1、全日制统招本科及以上学历,财务、会计、审计或相关专业;
2、三年以上财务工作经验,有医疗,生物相关行业工作经验者优先;
3、熟悉会计法、会计准则、企业涉及的主要税收法规;
4、熟悉操作会计全盘账目,熟悉操作金蝶、用友等财务软件。
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1. 根据工程进展,审核项目各项成本费用支出,并结合公司管理要求准确进行成本核算、分配、结算,定期编制成本分析报表;
2. 监控项目资金收支情况,编制项目资金计划并跟进执行;
3. 编制项目经营预算,定期进行盈亏分析预测,及时提示经营风险;
4. 及时准确完成项目账务处理,与相关部门及时对账,配合总账和审计提供相关资料及报表;
5. 项目工程相关税金计算、资料准备、票据审核等;
6、编制财务报表及财务预算;
7、领导交办的其他工作;
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1.贯彻执行国家财税法规政策,参与制定公司经营活动的流程与规定,使业务流程与财税法规相适应;
2.协助组织制定本公司的财务计划、资金计划并组织实施;
3.负责组织固定资产和资金的核算工作;
4.负责按国家规定进行严格审查各类有关财务方面的事项,并督促办理解交手续;
5.协助审查或参与拟订经济合同、协议及其他经济文件;
6.负责向公司主管副总经理报告财务状况和经营成果,报告各项财务收支和盈亏情况,以便领导进行决策;
7.审查对外提供的会计资料;
8.协助主管副总经理组织财务部门人员学习业务技术;
9.负责财务部门人员考核,参与会计人员的工作安排和和调配;
10.参加公司运营会议,参与经营决策。
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1、对外付款报批;
2、日常费用(含采购与接待)、差旅费的预支、办理报销等;负责日常会计核算和年终决算的具体工作,负责财务印章、会计档案和发票管理;
3、负责财务常规的稽核、审核收付款凭证、编制转账凭证等工作;
4、负责资产、负债、权益、收入、成本、费用、利润及税金的总账及明细分类核算;
5、负责编制单位财务报表(对内及对外报表),按时申报纳税。及时了解税务政策,参加税务举办的培训教育;
6、负责基础会计信息的收集整理,负责各项财务报表、统计报表的汇总编制和报送工作,作好月度财务分析;
7、负责日常与税务部门的联系及发票的购买、保管及使用的监督等;
8、完成领导临时交办的工作。
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1.做好现金收支与管理,加强银行结算业务的审核和管理,严密手续,确保资金安全;
2.核对现金收支和银行结算的原始凭证,办理现金收支和银行结算业务,编制收付记帐凭证并登记入账,做好现金日记账和银行日记账与库存现金及银行余额的核对工作,编制余额调节表,并将各银行对账单分别装订归档;
3.妥善保管好现金和有价证券,严格执行现金管理制度,坚持日清月结;
4.妥善保管用于现金和银行存款收付业务的相关印鉴章和各种票据;
5.完成领导交办的其他工作。
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职责:
1、能处理综合企业的税务关系及内部的财务报表编制审核,具备一定的财务规划能力。
2、审查公司对外提供的会计资料;
3、负责审核公司本部和各下属单位上报的会计报表和集团公司会计报表,编制财务综合分
析报告和专题分析报告,为公司领导决策提供可靠的依据;
任职资格:
1、会计相关专业,大专以上学历,中级职称;
2、2年以上工作经验,有一般纳税人企业工作经验;
3、认真细致,爱岗敬业,吃苦耐劳,有良好的职业操守;
4、思维敏捷,接受能力强,能独立思考,善于总结工作经验;
5、熟练应用财务及Office办公软件,对金蝶、用友等财务系统有实际操作;
6、具有良好的沟通能力;懂得金融、证券、具备融资渠道者优先考虑。
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(1)根据企业会计准则及经济业务性质做好所属商贸业务核算,保证入账数据的及时性、准确性,配合做好数据编制、上报工作;
(2)负责所属业务往来对账清查工作,若发现账龄异常,长时间未收回的往来款,要及时提请业务部门关注追款,并按照有关规定上报有关分管领导;
(3)负责所属业务相关税务备案资料收集、整理、备案工作;
(4)负责所属业务月底结账前各家银行流水对账工作,确保账实一致;
(5)及时敦促业务部门按业务类别、客户进行分类,按规定时间提交业务流程各环节原始单据,保证入账依据的合理性、完整性。
(6)对所属的商贸业务核算流程存在重大缺失的,要及时予以发现并反馈分管领导,提出建设性改进意见;
(7)负责所属业务会计凭证、原始单据、银行回单等会计资料的收集、汇总、装订和归档等会计档案管理工作;
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1、负责药品的价格调整工作,接到上级有关药品调价的通知后,应及时准确的在微机中做出相应的调整,月末做出相应的账务处理,上报财务科。
2、严格执行药品数量统计,金额管理,月末由微机调出各调剂室的消耗情况,并将调剂室消耗药品与各临床科室药品请领单进行核对,核对无误后编制凭证,上报财务科主管会计,做出财务处理。
3、为了保证药品管理须遵循的"定额管理,合理使用,加速周转,保证供应"的原则,对药品的购入和领用,实行严格的审核工作。在保证临床用药的同时,应控制和压缩药库和调剂室的库存量。
4、负责药品的成本核算工作。对每月药品的成本高低做出相应的财务分析,提出合理化建议上报药剂科主任。
5、计算药剂科奖金分配工作。
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(1)负责月度会计报表的`编制、审核、报送工作,确保数字真实、计算准确、内容完整、报送及时;
(2)负责公司各项财务指标的统计、汇总、传递工作,满足公司内外部的财务信息需求,确保数字准确,报送及时;
(3)负责接待财务系统审计事宜,接受财政、税务、审计等部门的检查,如实提供检查所需各项财务资料;
(4)负责会计凭证的编制,确保原始凭证合法、合规,内容真实,手续完备,数字正确;记账凭证所列会计科目科学合理、准确无误;
(5)负责工商年审所需填报资料报表的工作;
(6)管理固定资产明细账;
(7)负责经贸、统计局等资料报表的填报工作;
(8)组织制定财务规划,并指导财务部门制定、完善财务政策和管理制度,落实国家的相关法律政策;
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1.负责产品成本(材料/人工/制造费用等)的归集、分配、核算,并进行审核、记账账务处理。
2.严格控制成本利用,促进增产节约,提高企业经济效益。
3.对生产成本进行监督和管理,定期盘点,监控分析存货库龄,监督成本控制及做好合理的进销存管理。
4.负责编制成本报表、成本分析报告,对产品成本差异和毛利率进行分析做改善计划。
5.对应收应款供应商及采购商款项进行核算和账务处理。
6.出具公司财务报表和经营报表。
7.负责各项税务申报工作。
8.协调各部门及完成领导交付工作。
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1、公司所购材料的审核、入账、记账、对账工作;
2、固定资产的登记入账、折旧的`分摊、管理工作;
3、按照国家会计制度的规定、记账、复账、报账做到手续完备,数字准确,账目清楚,按期报账;
4、按照经济核算原则,定期检查,审核各项目成本结算情况;
5、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料;
6、熟悉公司整套账务处理流程;
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工作描述: 负责销售出货审批,应收日常核算及对采购付款业务进行核算和分析,外汇核销及相关业务操作,应收账目催收清理,账龄分析,往来核对,应收应付函证,发票的开具,涉外及内审,内控资料提供等。
离职原因:
工作描述: 负责公司全盘帐务处理:原始单据的审核,日常费用的审核及报销,应收与应付账款的控制与收付,对账单的编制与核对,归集材料成品成本核算,根据员工业绩编制工资表,编制凭证及财务报表并装订,税务申报及发票购买,财务资料的整理及归档等。
2006-09 2008-07 中南财经政法大学 会计 初级会计职称 08031848
本人性格开朗,稳重,有自信;工作积极主动,认真负责,待人热情诚恳;喜欢会计这门专业,更热衷于会计这份工作;能熟练操作office,excel等办公软件,持有会计从业资格证书,助理会计师职称,专业知识掌握牢固,实践操作能力强。
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1、根据公司财务制度规定,负责日常原辅材料的核算工作,以达到及时、准确反映材料的收发存情况,达到为成本核算提供正确数据的目的。
2、根据公司财务制度规定,负责对日常及年度材料价格的分析、控制以及对材料采购定价的审核,如实反映材料单价的变化情况,以达到为财务分析,低成本控制提供基础数据的目的。
3、负责定期与采购部的应付账款核对工作,保证财务报表数据的`准确.
4、根据公司要求进行存货盘点工作,对仓库记账员的日常业务进行指导,审核入库单、出库单的合法性和准确性,对相关资产处理进行价格核定和过程监督等工作。
5、 完成领导交办的其它工作。
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工作职责
1、负责公司融资工作,办理贷款、借款、结息等融资工作,做好投资资金的筹集;
2、负责公司所有融资项目的成本预算,组织协调实施融资预算,设计融资方案;
3、负责分析市场和项目融资风险,对公司短期及较长期的资金需求进行预测,参与制定并统一实施公司的融资方案;
4、执行公司的融资决策,及时报送融资所需的基础资料,及时跟进完善,及时解决其间的各种问题,确保审批的时效性;
5、对银行给予的每一笔授信、融资进展情况编制台账,准备把握每一笔已批款的额度、利率、期限及抵押担保的情况,确保贷款的及时发放,以满足公司的用款需求;
6、对发放的每一笔贷款编制台账,详细反应贷款金额、利息和期限;
7、积极开拓金融市场,与目标融资机构沟通,建立多元化的企业融资渠道,与各金融机构建立和保持良好的合作关系。
任职要求
1、财务、会计本科以上学历;
2、有三年以上相关专业的从业经验;
3、熟悉会计报表的处理,会计法规和税法,熟练使用金蝶K3财务软件;
4、能够熟练使用Excel表及运用各类函数;
5、具有良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
6、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。
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1、从记账到纳税申报的全盘账务处理,成本数据,报表分析;
2、预算规划及管理,如制定各项资金使用计划,包括但不限于制定当月各笔贷款、承兑汇票、信用证等还款计划;汇总各项资金收支汇总表并上报,制定资金回笼预测表;
3、按月整理各项贷款,建立贷款登记表,出具各类融资数据及融资报表;
4、会计凭证及档案的保管;
5、参与投资项目,配合数据处理及分析;
4、领导交办的其他工作;
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1、成本核算:归集日常各项费用开支及运营成本项目,正确核算运营成本与项目成本,分析各项成本的开支情况;
2、业务核算:针对具体项目及时做好业务核算工作,审查项目价格是否与项目方案是否相符,复核佣金的`计算过程,确保佣金计算无误;
3、编制月度、季度、年度财务报表及明细报表,分析经营状况、并按时纳税申报,年度所得税汇算清缴;
4、配合部门领导主持公司预决算工作,汇编整理各项预决算报表,制作各类业务分析报告,统计各类业务经营指标并监控指标走势;
5、熟悉国家税法和新会计准则,能独立做税前统筹工作,优化税务管理工作;
6、积极完成公司及部门领导交办的各项临时性工作。
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1、负责登记项目综合管理台账:项目办公用品及综合类低值易耗品及劳保用品登记、项目车辆使用及加油情况、登记项目烟酒购买及领用台帐等;
2、负责登记项目档案管理台账:项目档案、项目电子版档案、收发文记录、项目会议纪要、项目部职工请销假单、项目员工考勤表;
3、负责项目部的公务用车、宿舍、食堂及司机厨师人员等后勤服务管理工作;
4、按照验工计价编制要求审核项目验工计价,对于问题现场反馈并进行修改;
5、收集项目发票,定期建立台帐,监督项目每月资金计划编制及审批;
6、联合经营项目付款办理,了解联合经营单位付款流程及付款要求,根据公司内部付款审批结果准备联合经营单位付款资料,并进行付款;
7、配合公司会计统计项目固定资产,每月向公司会计汇报固定资产新增及调拨情况。
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